Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

০২নং বাধাইড় ইউনিয়ন পরিষদ, 

তানোর, রাজশাহী।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট

আয় বিবরণী (ইউপি ফরম নং-০১)

ক্রঃনং

আয়ের খাত

আগামী অর্থ বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩

চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট ২০১১-১২

(ক্যাশ বহি মোতাবেক)

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (ক্যাশ বহি মোতাবেক)

২০১০-২০১১

আগত তহবিল

৩৭৮৯৯.০০

৬০৬৫৯.০০

৬০৫৭৫.০০

 

রাজস্ব আয় (নিজস্ব উৎস)ঃ

০০.০০

০০.০০

০০.০০

দালান কোঠার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর ঃ

৩২৫৪২২.০০

৬৬৩১০.০০

১১৭১১১.০০

হাল দাবীঃ ২০০০০০.০০

বকেয়া দাবী ঃ ১২৫৪২২.০০

নাগরিক, উত্তরাধিকারীসহ বিভিন্ন সনদপত্র ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান হতে আয়

৬০০০০.০০

১৪১৩০.০০

১৬৭৬০.০০

ব্যবসাখাতে (ট্রেড লাইসেন্স) আয়

১৫০০০০.০০

১১৬৪৫০.০০

৭৯৭৫০.০০

যানবাহান লাইসেন্স প্রদান বাবত আয়

৫০০০.০০

০০.০০

০০.০০

গ্রাম আদালত ফি হতে আয়

৩০০০০.০০

৫৪৮০.০০

৩৬৪০.০০

 খোয়াড় নিলাম হতে আয়

৭০০০.০০

৬৪০০.০০

৩০০০.০০

১০

জন্ম নিবন্ধন হতে প্রাপ্ত আয় (১৮ বছরের উর্ধ্বে)

৪০০০০.০০

০০.০০

০০.০০

১১

জন্ম সনদ প্রদান ফি হতে আয় (বাংলা-১০০/- ইংরেজী-৩০০/-), সংশোধনি-৫০/-,ডুপিস্নকেট কপি-৫০/- প্রিন্ট সহ

৫০০০০.০০

১৩০৮৫.০০

২০৪৫.০০

১৩

বিভিন্ন দলিল সত্যায়ন ও পারমিট প্রদান হতে আয়

৩০০০০.০০

৮৩৬৫.০০

০০.০০

১৪

ছড়া ও ছোট বাজার নিলাম হতে আয় (শৃংখলা রক্ষায় জনস্বার্থে)

৩০০০০.০০

৮০০০.০০

১৬০০০.০০

 

সরকারী অনুদান (ক) উন্নয়নঃ

০০.০০

০০.০০

০০.০০

১৬

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিবি) সম্ভ্যাব্য

৭০০০০০.০০

৭১১৪৮৩.০০

১২৫৫৫৮০.০০

১৭

এলজিএসপি হতে প্রাপ্তব্য

১৫০০০০০.০০

১২২৮১৪৭.০০

 

ত্রাণ ও পূনঃর্বাসন হতে প্রাপ্তব্যঃ

০০.০০

০০.০০

০০.০০

১৮

গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) ৬০.০০০ মেঃটন (প্রতি কেজি২৮.০০টাকা হারে)

১৬৮০০০০.০০

১৬৮০০০০.০০

০০.০০

১৯

গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) ৬৫.০০০ মেঃটন (প্রতি কেজি২৮.০০টাকা হারে)

১৮২০০০০.০০

১৮২০০০০.০০

০০.০০

২০

গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা)

০০.০০

০০.০০

০০.০০

২১

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী হতে প্রাপ্তব্য (জনপ্রতি ১৭৫.০০ টাকা হারে)

৫৫০০০০.০০

৫৪৯০০০.০০

০০.০০

 

সরকারী অনুদান (সংস্থাপন)

০০.০০

০০.০০

০০.০০

২২

 চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মানী (সরঃ মাসিক১৫৭৫.০০টাকা হারে)

১৮৯০০.০০

২০৪৭৫.০০ (বকেয়া সহ)

চেয়ারম্যন ও সদস্যদের সরকারী সম্মানী ১৩৯৮৭৫.০০

২৩

ইউপি সদস্যদের সম্মানী (সরকারী মাসিক ৯৫০.০০ টাকা হারে)

১৩৬৮০০.০০

১৩৬৮০০.০০ বকেয়া সহ

২৪

ইউপি সচিবের বেতন ভাতা

১৬১০১৯.০০

১৫৪০৪০.০০

১৩৫০০০.০০

২৫

দফাদার ও মহলস্নাদারদের বেতন ভাতা (ইউপি ও সরকারী)

২৬৮৮০০.০০

১৮৯৪০০.০০

২৪৯৯৮৩.০০ (বকেয়া সহ)

 

স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ

০০.০০

০০.০০

০০.০০

২৬

উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে পাওয়া গেলে

১২০০০০.০০

১০০০০০.০০

৩২৩৩৯.০০

 

বিবিধ আয়

১০০০০০.০০

৫০০.০০

৮০৫০.০০

 

মোট আয়

৭৮,২০,৪৮০.০০

৬৮,৮৮,৭২৪.০০

২১১৯৭০৮.০০

ব্যয় বিবরণী (ইউপি ফরম)

 

ক্রঃনং

ব্যায়ের খাত

২০১২-২০১৩

অর্থ বছরের বাজেট

চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট ২০১১-১২

(ক্যাশ বহি মোতাবেক)

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (ক্যাশ বহি মোতাবেক)

২০১০-২০১১

 

রাজস্ব ব্যয়ঃ সংস্থাপন (সম্মানী ও বেতনভাতা)

০০.০০

০০.০০

০০.০০

০১

চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মানী ব্যয়  (সরকারী অংশ)

১৮৯০০.০০

১২৬০০.০০

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সরকারী সম্মানী ব্যয়

১৩৯৮০০.০০

০২

চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মানী ব্যয় ইউপি অংশ

২৩১০০.০০

১১৪৫০.০০

০৩

চেয়ারম্যান সাহেবের বকেয়া সম্মানীভাতা  (সরকারী অংশ)

৪৭২৫.০০

৭৮৭৫.০০

০৪

চেয়ারম্যান সাহেবের বকেয়া সম্মানীভাতা  (ইউপি অংশ)

৯৭২৫.০০

১৩৫৫০.০০

০৫

ইউপি সদস্যদের সম্মানীভাতার ব্যয়  ( সরকারী অংশ)

১৩৬৮০০.০০

১৪১৮০০.০০

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ইউপি সম্মানী ব্যয়

১৩৭৪৫০.০০

০৬

ইউপি সদস্যদের সম্মানীভাতার ব্যয়  (ইউপি অংশ)

১৫১২০০.০০

৪৮৮০০.০০

০৭

ইউপি সদস্যদের বকেয়া সম্মানী ভাতা  (সরকারী অংশ)

৩৪২০০.০০

৪৫২০০.০০

০৮

ইউপি সদস্যদের বকেয়া সম্মানী ভাতা  (ইউপি অংশ) ৯১৮০০.০০ +গত পরিষদ ৬৩৮৫০.০০ সহ

১৫৫৬৫০.০০

০০.০০

০৯

ইউপি সচিবের বেতনভাতা ব্যয়

১৬১০১৯.০০

১৫৪০৪০.০০

১৩৫০০০.০০

১০

দফাদার ও মহলস্নাদারদের বেতন ভাতা ব্যয় (ইউপি ও সরকারী)

২৬৮৮০০.০০

১৯০৩০০.০০

ইউপি বেতনভাতা ১০৯৩৫০.০০

১২

দফাদার মহলস্নাদারদের বকেয়া বেতনভাতা ব্যয় (ইউপি ও সরকারী)

৫১৯০০.০০

৭২০০.০০

সরকারী বেতনভাতা ১৪০৬৩৩.০০

১৩

অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয়

০০.০০

০০.০০

০০.০০

 

নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়ঃ

০০.০০

০০.০০

০০.০০

১৪

কর আদায় ব্যয় (২০%হারে)

৫৪০০০.০০

১৩২৬২.০০

১১৭২২.০০

১৫

অফিস ব্যয় ষ্টেশনারী ,ফটোকপি ও প্রিন্টিংসহ

২০০০০.০০

১৪৯৩০.০০

৮৬২৮.০০

১৬

ভূমি উন্নয়ন কর (বকেয়া ও হাল)

৩০০০.০০

০০.০০

০০.০০

১৭

খেলাধুলা উন্নয়ন ও বুক কর্ণার/পাঠাগারে বই সরবরাহ

১০০০০.০০

০০.০০

০০.০০

১৮

যানবাহন লাইসেন্স পেস্নইট তৈরী (মোটরযান ব্যতিত)

৩০০০.০০

০০.০০

০০.০০

১৯

জ্বালানী ব্যয়

৮৪০০.০০

৬৩০০.০০

৪২০০.০০

২০

পত্রিকা বিল বকেয়া

৩৮০০.০০

০০.০০

৯০০.০০

২১

ইন্টারন্যাট কানেকশন ব্যয়

৪২০০.০০

৩৭৯৫.০০

৩৪৫০.০০

২২

কর নির্ধারনী তালিকা প্রস্ত্তত ব্যয়

৪০০০০.০০

০০.০০

০০.০০

২৩

ডাক খরচ, চেক কালেকশন বাবত ব্যয়

৩৫০০.০০

৮৬৬.০০

৫১৩৫.০০

২৪

বিদ্যুৎ বিল ব্যয়

১২০০০.০০

৯৮১০.০০

৬৫২১.০০

২৫

অফিস প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ ব্যয় (চেয়ারম্যান ও সচিব)

১২০০০.০০

৩৬০০.০০

২৬০০.০০

২৬

অফিস প্রয়োজননে যাতায়াত ব্যয় (সচিব)

৬০০০.০০

০০.০০

০০.০০

২৭

কম্পিউটার মেরামত ও কালিক্রয় বাবত ব্যয়

৩০০০০.০০

৯০১৯.০০

৯৫৩১.০০

২৮

অস্থায়ী সহকারীর মজুরী ব্যয় (প্রয়োজনে)

৪২০০০.০০

০০.০০

১১০০০.০০

২৯

বৃক্ষ রোপন ব্যয়

৫০০০.০০

০০.০০

০০.০০

৩০

বিভিন্ন রাষ্ট্রিয় উৎসবে চাঁদা প্রদান/পালন বাবত ব্যয়

৩০০০০.০০

১৬৫০০.০০

০০.০০

৩১

নিরীক্ষা ব্যয় (ঋন পরিশোধ সহ)

৩৫০০০.০০

০০.০০

০০.০০

৩২

ত্রান সামগ্রী ইত্যাদির পরিবহন ব্যয়

১০০০০.০০

৩৩৫৫.০০

৮৫৭৫.০০

৩৩

অপ্রত্যাশিত খাত/দরিদ্র তহবিল ব্যয়

৩৬০০০.০০

০০.০০

০০.০০

৩৪

যৌতুক, বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও কর আদায়ে সচেনতামূলক কজে ব্যয়

৫০০০.০০

০০.০০

০০.০০

৩৫

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (কার্ডছাপা, আবেদন ফরম ছাপা ও অনলাইনে এন্ট্রি) বাবত ব্যয়

১০০০০.০০

৬০৫০.০০

৯৮০০.০০

৩৬

বিবিধ ব্যয় (সভার আপ্যায়ন ব্যয় সহ)

৫০০০০.০০

২৭৭২৫.০০

১৩২২০.০০

 

উন্নয়ন ব্যয়ঃ

০০.০০

০০.০০

০০.০০

৩৭

কৃষি খাতে ব্যয় ১০%

২৩০০০০.০০

উপজেলা রাজস্ব,এডিপি ও এলজিএসপি-২ সহ ২০,৩৯,৬৩০.০০

এলজিএসপি,উপঃরাজস্ব সহ(ÿুদ্র প্রকল্প সহ) ১৩২৫০৯৩.০০

৩৮

স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি ও  পয়ঃনিস্কাষণ বাবত ব্যয় ১০%

২৩০০০০.০০

৩৯

যোগাযোগ (গ্রামীন রাসত্মা, কালভার্ট, ফুট ওভারব্রীজ নির্মাণ/মেরামত) উন্নয়ন ব্যয় ৫৩%

১২১৮৫০০.০০

৪০

শিক্ষা খাতে ব্যয় ১০%

২৩০০০০.০০

৪১

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা ভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধি) ৬.৫%

১৫০০০০.০০

৪২

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন (কম্পিউটার ক্রয় সহ)

১১৫০০০.০০

৪৩

উন্নয়ন বরাদ্ধের ৫.৫% হারে ভ্যাট

১২৬৫০০.০০

 

ত্রান ও পুনর্বাসন খাতের উন্নয়ন ব্যয়ঃ

০০.০০

০০.০০

০০.০০

৪৪

গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) ৬০.০০০ মেঃটন (প্রতি কেজি ২৮.০০টাকা হারে)

১৬৮০০০০.০০

১৬,৮০,০০০.০০

০০.০০

৪৫

গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা)

০০.০০

০০.০০

০০.০০

৪৬

গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টিআর) ৬৫.০০০ মেঃটন (প্রতি কেজি ২৮.০০টাকা হারে)

১৮২০০০০.০০

১৮,২০,০০০.০০

০০.০০

৪৭

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচী

৫৫০০০০.০০

৫,৪৯,০০০.০০

০০.০০

 

মোট ব্যয়

৭৭,৯৮,৯১৯.০০

৬৮,৩৬,৬৫৭.০০

২০,৮২,৩০৮.০০

 

উদ্বৃত্ত্ব

২১৫৬১.০০

৫২০৬৭.০০

৩৭৪০০.০০

 

মোট আয়

৭৮,২০,৪৮০.০০

৬৮,৮৮,৭২৪.০০

২১,১৯,৭০৮.০০